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2025年04月30日 | 星期三

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宁夏回族自治区西吉县人民检察院2019年部门预算
2019-03-05    来源:    作者:    【打印本页】    字体: [][ ][ ]
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2019-03-05

宁夏回族自治区西吉县人民检察院

2019年部门预算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

西吉县人民检察院2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

 西吉县人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:(1)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权;(2)对于直接受理的刑事案件进行侦查;(3)对于公安机关侦查的刑事案件进行审查,决定是否逮捕、起诉;对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;(4)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督;(5)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;(6)对民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;(7)法律规定的其他职权。

西吉县人民检察院为一级行政单位,内设政工科、办公室、公诉科、侦查监督科、控告申诉科、民事行政检察科、法警大队等10个内设部门。西吉县人民检察院编制人数50人,其中:行政编制人数47名,实有在职人数59人,实有在职人数大于编制数是因为司法体制改革西吉县监察委会划转我院编制数14个,但实际转隶人员10人,工资至今仍在我院发放。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,西吉县人民检察院2019年部门预算仅包括:西吉县人民检察院2019年本级预算。  

 

西吉县人民检察院2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1250.91

一、本年支出

1250.91

1250.91

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

1250.91

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

993.86

993.86

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

90.34

90.34

 

 

 

(九)卫生健康支出

53.44

53.44

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

113.27

113.27

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1250.91 

支出总计:1250.91

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

054

西吉县人民检察院

1586.2

1250.91

960.91

290.00

-335.29

-0.21

054001

西吉县人民检察院本级

1586.2

1250.91

960.91

290.00

-335.29

-0.21

204

公共安全支出

1293.71

993.86

703.86

290.00

-299.85

-0.23

20404

检察

1293.71

1283.86

993.86

290.00

-9.85

-0.01

2040401

行政运行

973.81

703.86

703.86

 

-269.95

-0.28

2040402

一般行政管理事务

318.53

290.00

 

290.00

-28.53

-0.09

208

社会保障和就业支出

169.93

90.34

90.34

 

-79.59

-0.47

20805

行政事业单位离退休

169.93

90.34

90.34

 

-79.59

-0.47

2080504

未归口管理的行政单位离退休

38.13 

12.45

12.45

 

-25.68

-0.67

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.14 

77.89

77.89

 

-16.25

-0.17

210

卫生健康支出

66.38

53.44

53.44

 

-12.94

-0.19

21011

行政事业单位医疗

66.38

53.44

53.44

 

-12.94

-0.19

2101101

行政单位医疗

37.66

31.16

31.16

 

-6.5

-0.17

2101103

公务员医疗补助

28.72

22.28

22.28

 

-6.44

-0.22

221

住房保障支出

56.18 

113.27

113.27

 

57.09

1.02

22102

住房改革支出

56.18

113.27

113.27

 

57.09

1.02

2210201

住房公积金

56.18

45.73

45.73

 

-10.45

-0.19

2210203

购房补贴

0.00

67.54

67.54

 

67.54

0

 

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

960.91

810.66

150.25

301

一、工资福利支出

794.7

794.7

 

30101

基本工资

188.14

188.14

 

30102

津贴补贴

293.18

293.18

 

30103

奖金

95.68

95.68

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

77.89

77.89

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

31.16

31.16

 

30111

公务员医疗补助缴费

22.28

22.28

 

30112

其他社会保障缴费

4.83

4.83

 

30113

住房公积金

45.73

45.73

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

35.81

35.81

 

302

二、商品和服务支出

113.38

 

150.25

30201

办公费

45

 

45

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

3.5

 

3.5

30206

电费

5.5

 

5.5

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

16.16

 

16.16

30209

物业管理费

16.48

 

16.48

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

6.00

 

6.00

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

13.5

 

13.5

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

4.47

 

4.47

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

38.88

 

38.88

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

4.24

 

4.24

303

三、对个人和家庭的补助

15.96

15.96

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

7.8

7.8

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

3.51

3.51

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

4.65

4.65

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1250.91

一、行政支出

1250.91

    (1)一般公共预算财政拨款收入

1250.91

            其中:财政拨款支出

1250.91

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                  非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

二、事业支出

 

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

            其中:财政拨款支出

 

          教育收费

 

                  非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

八、其他支出

 

九、其他预算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1250.91

本年支出合计

1250.91

 

 

 

 

十、上年结转

 

九、年末结转结余

 

    (1)财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结转

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (2)非财政拨款结转

 

    (2)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

 

    (3)非财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (4)非财政拨款结余

 

    (2)非财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

    (5)专用结余

 

    (3)专用结余

 

    (6)经营结余

 

    (4)经营结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

                                                            

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

1250.91

1250.91

1250.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

1250.91

1250.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


西吉县人民检察院2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于西吉县人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 西吉县人民检察院2019年财政拨款收入预算1250.91万元,其中:本年收入1250.91万元,包括一般公共预算拨款1250.91万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余    0万元。财政拨款支出预算1250.91万元,包括:公共安全支出993.86万元、社会保障和就业支出90.34万元、卫生健康支出53.44万元,住房保障支出113.27万元。

二、关于西吉县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

西吉县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款基本支出960.91万元,其中:本年收入安排支出960.91万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少121.62万元,下降14.41%。

人员经费794.7万元,主要包括:基本工资188.14万元、津贴补贴293.18万元、奖金95.68万元、社会保障缴费136.16万元、其他工资福利支出35.81万元、离休费0万元、退休费7.8万元、生活补助3.51万元、医疗费补助4.65万元、住房公积金45.73万元、购房补贴67.54万元;

公用经费150.25万元,主要包括:办公费45.00万元、水费3.5万元、电费5.5万元、取暖费16.16万元、物业管理费16.48万元、会议费2.52万元、培训费13.5万元、工会经费4.47万元、其他交通费38.88万元、其他商品和服务支出4.24万元。

(二)项目支出情况说明

西吉县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款项目支出290.00万元,其中:本年收入安排支出290.00万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)2019年预算290.00万元,2018年执行数(决算数)减少28.53万元,下降9%。主要是因为检察院自侦部门转隶至监察委,导致办案部门减少,案件数量下降,办案经费支出降低。

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)2019年预算290.00万元全部为其他商品服务支出。

三、关于西吉县人民检察院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.=万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少3.00万元,其中:因公出国(境)费减少0万元;公务用车购置费减少0万元;公务用车运行费减少3万元;公务接待费减少0万元,主要原因严格执行政策,厉行节约

四、关于西吉县人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县人民检察院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

西吉县人民检察院2019年收入总预算860.48万元,其中:本年收入1250.91万元,上年结转结余0万元;支出总预算1250.91万元,其中:本年支出1250.91万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1250.91万元,占100%;无事业预算收入、上级补助预算收入附属单位上缴预算收入、经营预算收入债务预算收入非同级财政拨款预算收入投资预算收益其他预算收入

本年支出包括:行政支出1250.91万元,占100%;无事业支出经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出债务还本支出其他支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,西吉县人民检察院本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算703.86万元,比2018年预算减少269.95万元,下降28%。主要原因是:司法体制改革西吉县监察委会划转我院编制数14个,但实际转隶人员10人,工资至今仍在我院发放,但2019年预算不包含转隶人员经费。

(二)政府采购情况

2019年,西吉县人民检察院政府采购预算127.00万元,其中:政府采购货物预算127.00万元,政府采购工程预算     0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至201812月31日,西吉县人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋6514平方米,价值2246.35万元;土地6514平方米,属于西吉县人民政府调拨;车辆7辆,价值120.18万元;办公家具和其他资产价值1097.33万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋6514平方米,价值2246.35万元;土地6514平方米,属于西吉县人民政府调拨;车辆7辆,价值120.18万元;办公家具和其他资产价值1097.33万元。

无所属单位。

(四)预算绩效情况

2019年西吉县人民检察院无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

西吉县人民检察院无其他需说明的事项。

 

 

 

 

西吉县人民检察院2019年部门预算——名词解释

    

一、“公共预算财政拨款”反映财政部门拨入本单位的各类经费。

二、“公共安全支出”反映政府维护社会公共安全方面的支出。

三、“检察”反映检察事务的支出。

四、“行政运行”反映行政单位基本运行支出。

五、“一般行政管理事务”反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、“社会保障和就业支出”反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、“行政事业单位离退休”反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、“未归口管理的行政单位离退休”反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休公用支出。

九、“卫生健康支出”反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十、“行政事业单位医疗”反映行政事业单位医疗方面的支出。

十一、“行政单位医疗”反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、“机关运行经费”即行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

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